办公用品管理制度及流程
一、管理原则
集中采购:由行政部或综合管理部统一负责办公用品的采购。
分类管理:将办公用品分为固定资产类、非消耗性办公用品和消耗性办公用品。
计划管理:各部门需提前25至31日填写需求计划,经审批后执行。
勤俭节约:严格控制办公用品的采购、使用,避免浪费。
责任明确:办公用品的保管、发放和使用责任到人。
二、管理流程
需求计划 各部门根据工作需要,每月25至31日前填写《办公用品需求计划表》。
部门负责人审核后,报行政部或综合管理部。
采购流程
行政部或综合管理部汇总需求计划,经审批后选择供应商进行采购。
采购过程中应遵循“货比三家”的原则,确保性价比和质量。
入库登记
采购的办公用品进行入库登记,注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等信息。
办公用品入库需由专人负责,确保账物相符。
领用与发放
各部门根据实际需求领用办公用品,领用时需填写领用表。
特殊办公用品需经部门经理或主管审批后领用。
办公用品应尽量以旧换新,减少浪费。
保管与盘点
办公用品应存放在指定地点,由专人负责保管。
定期进行盘点,确保库存准确,账物相符。
报废与处理
办公用品损坏或过期,需按照公司规定进行报废处理。
报废物品需经过审批,并进行相应的账务处理。
三、监督与责任
监督机制: 行政部或综合管理部负责监督办公用品的使用和管理情况。 责任追究
四、附则
本制度自发布之日起执行,由行政部或综合管理部负责解释和修订。
通过以上制度,公司可以有效规范办公用品的管理和使用,节约成本,提高办公效率。