| 资产名称 | 规格型号 | 资产编码 | 数量 | 金额 | 购置日期 | 使用部门 | 管理员 | 存放地点 | 使用部门领导意见 | 包括固定资产的使用情况及报废原因 | 报废情况 | 使用科室负责人签字 | 技术鉴定小组意见 | 技术鉴定人员签字 | 归口管理部门 | 资产管理处意见 | 财务处意见 | 院领导批复 | 分管固定资产 | 院领导意见 |
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| 电脑 | | | | | 2015/8/4 | 信息部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 打印机 | | | | | 2014/5/6 | 销售部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 投影仪 | | | | | 2016/9/8 | 技术部 | | | | | | | | | | | | | | |
说明:
1. 此表一式四份,资产使用部门、资产归口管理部门、资产管理处、财务处各一份。
2. 报废原因应详细说明,包括使用年限过长、功能丧失、损坏无法修复等。
3. 技术鉴定小组和技术鉴定人员的意见应详细记录,以确保报废的合理性和合规性。
4. 各部门的审批意见应明确,以便后续处理。
请根据实际需求调整表格内容和格式。