在天思软件中进行年末结账,您可以按照以下步骤操作:
反过账和月结
首先,将12年的所有凭证进行反过账(Unpost)和反月结(Unclose)。这需要逐个月进行,从1月到12月。
反年结
假设您的账套是2011年5月份开账的,执行以下SQL语句:
```sql
update sysparam set datavalue='2011' where name='ACC_YEAR';
update sysparam set datavalue='5' where name='ACC_MONTH';
```
如果您的账套是2011年1月份或2011年以前建的账套,执行以下SQL语句:
```sql
update sysparam set datavalue='2011' where name='ACC_YEAR';
update sysparam set datavalue='1' where name='ACC_MONTH';
```
执行完这些SQL语句后,登录软件,相当于已经完成了年结。
修改凭证
根据需要修改2012年的凭证,确保所有凭证信息正确无误。
正常月结和年结
完成凭证修改后,进行正常的月结(Close)和年结(Year-end)操作。
建议在操作过程中,确保所有数据已经备份,以防万一出现数据丢失或错误。如果有任何疑问或问题,可以联系天思软件的技术支持团队寻求帮助。